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Você está aqui: Página inicial > Portal do campus Campus São Bento do Sul > Departamento de Administração e Planejamento > Julho/2019

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Julho/2019

Pagamentos efetuados em Julho/2019

 

Fonte de recursos: 8100000000 PTRES: 108785 Exercício: 2019
Prioridade: Especial – Pequenos Credores
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento
CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
09/05/2019 02/07/2019 053xxxxxx84 Diárias – Civil PCDP 001051/19 Favorecido teve que aguardar o DG titular retornar de férias para assinar a ordem bancária (segregação de função) R$ 275,61
05/06/2019 02/07/2019 071xxxxxx60 Diárias – Civil PCDP 001570/19 R$ 223,86
05/06/2019 02/07/2019 740xxxxxx63 Diárias – Civil PCDP 001580/19 R$ 223,86
05/06/2019 02/07/2019 006xxxxxx09 Diárias – Civil PCDP 001568/19 R$ 223,86
05/06/2019 02/07/2019 048xxxxxx45 Diárias – Civil PCDP 001581/19 R$ 223,86
10/06/2019 02/07/2019 593xxxxxx68 Diárias – Civil PCDP 001601/19 R$ 265,50
10/06/2019 02/07/2019 004xxxxxx95 Diárias – Civil PCDP 001544/19 R$ 534,04
12/06/2019 02/07/2019 009xxxxxx61 Diárias – Civil PCDP 001737/19 R$ 84,93
05/06/2019 02/07/2019 053xxxxxx84 Diárias – Civil PCDP 001885/19 R$ 275,61
04/06/2019 02/07/2019 27338139000104 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 823 R$ 224,00
06/06/2019 02/07/2019 1406617000174 SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTÁGIOS, REFERENTE AO MÊS 05/2019 16736 R$ 14,75
07/06/2019 02/07/2019 2531343000108 SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO MÊS 05/2019 18805 R$ 3.970,43
12/06/2019 02/07/2019 79929774000151 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, REFERENTE AO MÊS 05/2019 1039 R$ 5.957,80
28/06/2019 02/07/2019 8336783000190 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 06/2019 20194963676322-3 Fatura com vencimento em 25/07 R$ 11.800,36
29/03/2019 02/07/2019 Vários BOLSAS DO PROBIC/2019 DESP. 149/2019 R$ 1.000,00
04/07/2019 11/07/2019 34028316002823 SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS 06/2019 503127 Fatura com vencimento em 21/07 R$ 305,80
09/07/2019 11/07/2019 76535764000143 SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS 07/2019 1907007788612 Fatura com vencimento em 19/07 R$ 553,95
09/07/2019 17/07/2019 82951310000156 TAXA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO OFICIAL 419060142 Fatura com vencimento em 09/07 R$ 146,65
09/07/2019 17/07/2019 82951310000156 TAXA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO OFICIAL 419060105 Fatura com vencimento em 09/07 R$ 146,65
03/07/2019 25/07/2019 110245 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL, REFERENTE AO MÊS 06/2019 867016 GRU, não requer saldo financeiro (intra OFSS) R$ 1.486,80
Prioridade: 01 – Prestação de Serviços
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento
CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para prestação de serviços.
Prioridade: 02 – Execução de Obras
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento
CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras.
Prioridade: 03 – Aluguéis
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento
CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis.
Prioridade: 04 – Fornecimento de Bens
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento
CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para fornecimento de bens.

 

 

Fonte de recursos: 10000000 PTRES: 108787 Exercício: 2019
Prioridade: Especial – Pequenos Credores
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento
CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
14/06/2019 02/07/2019 429xxxxxx76 AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM VISITAS TÉCNICAS VIA EDITAL 11/2019 – SEURS/2019 MEM.19/2019/SISAE R$ 370,00

 

Fonte de recursos: 81080000 PTRES: 111523 Exercício: 2019
Prioridade: Especial – Pequenos Credores
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento
CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
11/07/2019 29/07/2019 4064768000180 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 3975 Financeiro proveniente de TED (fonte específica) R$ 8.871,90
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