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Você está aqui: Página inicial > Portal do campus Campus São Bento do Sul > Departamento de Administração e Planejamento > Setembro/2018

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Setembro/2018

Pagamentos efetuados em Setembro/2018

Fonte de recursos: 112000000 PTRES: 108785 Exercício: 2017
Prioridade: Especial – Pequenos Credores
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento
CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
16/07/2018 06/09/2018 19008104000170 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO 51 R$ 552,50
03/09/2018 25/09/2018 10511935000196 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRÔNICA 1242 R$ 1.050,00
Prioridade: 01 – Prestação de Serviços  
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento
CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de serviços.
Prioridade: 02 – Execução de Obras
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento
CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras.
Prioridade: 03 – Aluguéis
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento
CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis.
Prioridade: 04 – Fornecimento de Bens
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento
CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para fornecimento de bens.

 

 

Fonte de recursos: 8100000000 PTRES: 108785 Exercício: 2018
Prioridade: Especial – Pequenos Credores
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento
CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
05/08/2018 24/09/2018 842xxxxxx87 RESTITUICAO DE VALORES – PASSAGENS SCDP PCDP 002408/18 Houve necessidade de correção da PCDP, gerando atraso no pagamento. R$ 106,09
11/08/2018 10/09/2018 081xxxxxx08 Diárias – Civil PCDP 002417/18 R$ 1.488,90
20/08/2018 24/09/2018 069xxxxxx39 Diárias – Civil PCDP 002737/18 R$ 67,68
20/08/2018 24/09/2018 068xxxxxx69 Diárias – Civil PCDP 002878/18 R$ 692,40
21/08/2018 24/09/2018 053xxxxxx84 Diárias – Civil PCDP 002749/18 R$ 466,29
21/08/2018 24/09/2018 012xxxxxx75 Diárias – Civil PCDP 002750/18 R$ 380,04
21/08/2018 24/09/2018 09xxxxxx75 Diárias – Civil PCDP 002775/18 R$ 380,04
21/08/2018 24/09/2018 023xxxxxx84 Diárias – Civil PCDP 002776/18 R$ 380,04
21/08/2018 24/09/2018 009xxxxxx61 Diárias – Civil PCDP 002816/18 R$ 84,93
21/08/2018 24/09/2018 025xxxxxx19 Diárias – Civil PCDP 002916/18 R$ 380,04
22/08/2018 24/09/2018 344xxxxxx00 Diárias – Civil PCDP 002477/18 R$ 380,04
22/08/2018 24/09/2018 174xxxxxx00 Diárias – Civil PCDP 002645/18 R$ 380,04
27/08/2018 24/09/2018 051xxxxxx65 Diárias – Civil PCDP 002646/18 R$ 851,70
27/08/2018 24/09/2018 942xxxxxx53 Diárias – Civil PCDP 002915/18 R$ 67,68
27/08/2018 24/09/2018 558xxxxxx68 Diárias – Civil PCDP 002937/18 R$ 223,86
28/08/2018 24/09/2018 174xxxxxx00 Diárias – Civil PCDP 002511/18 R$ 354,26
28/08/2018 24/09/2018 398xxxxxx92 Diárias – Civil PCDP 002942/18 R$ 265,50
28/08/2018 24/09/2018 009xxxxxx61 Diárias – Civil PCDP 002936/18 R$ 275,61
03/09/2018 24/09/2018 004xxxxxx95 Diárias – Civil PCDP 002817/18 R$ 534,04
04/09/2018 24/09/2018 009xxxxxx61 Diárias – Civil PCDP 002870/18 R$ 275,61
10/09/2018 24/09/2018 006xxxxxx57 Diárias – Civil PCDP 002499/18 R$ 942,65
11/09/2018 24/09/2018 009xxxxxx61 Diárias – Civil PCDP 003015/18 R$ 868,47
17/09/2018 24/09/2018 095xxxxxx75 RESTITUICAO DE VALORES – PASSAGENS SCDP PCDP 002384/18 R$ 63,39
10/08/2018 06/09/2018 2531343000108 SERVIÇOS DE LIMPEZA 14369 R$ 6.185,40
13/08/2018 06/09/2018 22862531000126 AQUISIÇÃO DE EPIS 2279 R$ 49,13
13/08/2018 06/09/2018 14292313000175 AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO 3711 R$ 1.620,00
13/08/2018 06/09/2018 14292313000175 AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO 3602 R$ 1.208,00
13/08/2018 06/09/2018 5075962000123 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 15593 R$ 410,47
13/08/2018 06/09/2018 9138326000154 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 258 R$ 99,96
13/08/2018 06/09/2018 7245458000150 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 18328 R$ 55,30
13/08/2018 25/09/2018 26544606000181 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 221 R$ 4.316,80
13/08/2018 25/09/2018 15724019000158 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 3178 R$ 119,65
13/08/2018 25/09/2018 95764890000114 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 5342 R$ 2.252,00
14/08/2018 25/09/2018 14534916000136 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 9249 R$ 127,01
15/08/2018 25/09/2018 19973704000179 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CURSO DE SEG. TRABALHO 407 R$ 356,50
21/08/2018 25/09/2018 21189579000152 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 3196 R$ 17,00
21/08/2018 06/09/2018 Vários Bolsa para alunos do Edital de Extensão MEM.7/2018/CEXTEN Bolsas que requerem pagamento mensal aos alunos bolsistas, conforme edital R$ 1.600,00
21/08/2018 06/09/2018 Vários Bolsa para alunos do Edital de Pesquisa MEM.7/2018/CEXTEN Bolsas que requerem pagamento mensal aos alunos bolsistas, conforme edital R$ 1.600,00
22/08/2018 25/09/2018 7048323000102 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 6624 R$ 45,70
23/08/2018 25/09/2018 9381250000193 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO 5950 R$ 387,00
03/09/2018 25/09/2018 11464383000175 AQUISIÇÃO DE EPIS 9458 R$ 499,98
03/09/2018 25/09/2018 19611064000157 AQUISIÇÃO DE EPIS 857 R$ 4.015,41
03/09/2018 25/09/2018 20596450000104 AQUISIÇÃO DE EPIS 354 R$ 1.307,33
03/09/2018 25/09/2018 27338139000104 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 413 R$ 224,00
03/09/2018 25/09/2018 16909800000160 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 1053 R$ 4.600,00
04/09/2018 25/09/2018 00604122000197 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA 1003013 R$ 1.647,84
04/09/2018 25/09/2018 84968874000127 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 32921 R$ 1.179,90
04/09/2018 11/09/2018 90180605000102 SERVIÇOS DE SEGURO DISCENTE FAT 06/AP 945 fatura com vencimento em 15/09 R$ 252,10
04/09/2018 25/09/2018 11955015000120 SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS 4381 R$ 1.516,32
04/09/2018 25/09/2018 1406617000174 SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTÁGIOS 13859 R$ 28,40
04/09/2018 25/09/2018 17063665000147 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 8342 R$ 153,50
04/09/2018 25/09/2018 14534916000136 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 9485 R$ 81,00
05/09/2018 25/09/2018 86050978000183 SERVIÇOS DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO 4947956 R$ 498,16
12/09/2018 25/09/2018 2531343000108 SERVIÇOS DE JARDINAGEM 14747 R$ 1.608,48
12/09/2018 18/09/2018 34028316002823 SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS 437141 fatura com vencimento em 21/09 R$ 37,65
14/09/2018 25/09/2018 76535764000143 SERVIÇOS DE TELEFONIA 180901584780 fatura com vencimento em 25/09 R$ 550,14
Prioridade: 01 – Prestação de Serviços
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento
CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
05/09/2018 11/09/2018 8336783000190 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 2018416194852380 R$ 13.708,71
Prioridade: 02 – Execução de Obras
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento
CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras.
Prioridade: 03 – Aluguéis
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento
CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis.
Prioridade: 04 – Fornecimento de Bens
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento
CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para fornecimento de bens.

 

Fonte de recursos: 100000000 PTRES: 108787 Exercício: 2018
Prioridade: Bolsas
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento
CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
21/09/2018 06/09/2018 108xxxxxx82 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 400,00
21/09/2018 06/09/2018 128xxxxxx56 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 121xxxxxx82 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 118xxxxxx24 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 106xxxxxx96 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 400,00
21/09/2018 06/09/2018 127xxxxxx75 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 097xxxxxx97 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 099xxxxxx51 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 104xxxxxx94 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 116xxxxxx85 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 067xxxxxx06 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 105xxxxxx88 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 135xxxxxx09 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 400,00
21/09/2018 06/09/2018 107xxxxxx46 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 079xxxxxx83 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 400,00
21/09/2018 06/09/2018 096xxxxxx63 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 400,00
21/09/2018 06/09/2018 135xxxxxx10 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 486xxxxxx02 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 101xxxxxx17 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 131xxxxxx73 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 126xxxxxx02 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 124xxxxxx00 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 110xxxxxx52 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 128xxxxxx45 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 100xxxxxx30 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 111xxxxxx06 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 095xxxxxx01 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 120xxxxxx96 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 096xxxxxx06 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 400,00
21/09/2018 06/09/2018 124xxxxxx07 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 400,00
21/09/2018 06/09/2018 128xxxxxx33 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 429xxxxxx76 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 103xxxxxxx81 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 122xxxxxx37 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 083xxxxxx46 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 105xxxxxx80 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 077xxxxxx40 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 013xxxxxx31 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 128xxxxxx67 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 439xxxxxx14 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 400,00
21/09/2018 06/09/2018 135xxxxxx92 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 101xxxxxx83 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 128xxxxxx14 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 095xxxxxx10 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 110xxxxxx05 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 400,00
21/09/2018 06/09/2018 129xxxxxx39 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 128xxxxxx85 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 400,00
21/09/2018 06/09/2018 124xxxxxx90 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 104xxxxxx58 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 400,00
21/09/2018 06/09/2018 098xxxxxx99 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 091xxxxxx41 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 126xxxxxx05 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 108xxxxxx64 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 125xxxxxx14 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 064xxxxxx78 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 400,00
21/09/2018 06/09/2018 125xxxxxx43 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 049xxxxxx63 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 061xxxxxx28 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 131xxxxxx41 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 128xxxxxx57 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 121xxxxxx63 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 013xxxxxx07 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 400,00
21/09/2018 06/09/2018 086xxxxxx24 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 400,00
21/09/2018 06/09/2018 066xxxxxx94 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 076xxxxxx47 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 126xxxxxx00 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 102xxxxxx21 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 094xxxxxx93 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 122xxxxxx28 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00
21/09/2018 06/09/2018 055xxxxxx97 Prog. de Assist. Estudantil MEMO21/2018/SISAE R$ 200,00

 

Fonte de recursos: 25000000 PTRES: 108785 Exercício: 2018
Prioridade: Pequenos Credores
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento
CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
13/08/2018 06/09/2018 6113004000162 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TORNOS 592 R$ 3.830,00

 

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